Prüfbericht

Angaben zum geprüften Dokument

Referenz:
/mnt/c/data/git-repos/validator-configuration-xrechnung/build/test/testsuite/01.13a-INVOICE_uncefact.xml
Zeitpunkt der Prüfung:
6.8.2020 19:17:02
Erkannter Dokumenttyp:
EN16931 XRechnung (CII)
Erkannter Rechnungssteller:
[Seller name]
Erkannte Rechnungsnummer:
Rechnungsnummer
Erkanntes Rechnungsdatum:
20150109

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Inhalt des Rechnungsdokuments:

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0002
0003
0004
urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:xoev-de:kosit:standard:xrechnung_2.0
0005
0006
Rechnungsnummer
0007
380
0008
0009
20150109
102
0010
0011
Bearbeitungszeitraum: Dezember 2014/ 5.01.-09.01.2015 Abschlagsrechnung A 9
0012
ADU
0013
0014
0015
0016
7
0017
0018
Aussetzen der Kanten Neorokokosofa laut N2
0019
0020
0021
400
0022
0023
1
XPP
0024
0025
0026
VAT
0027
S
0028
19
0029
0030
400
0031
0032
0033
8
0034
0035
Aussetzen der Kanten am Sofa um 1780 laut N2
0036
0037
0038
240
0039
0040
1
XPP
0041
0042
0043
VAT
0044
S
0045
19
0046
0047
240
0048
0049
0050
9
0051
0052
Analyse Pigment
0053
0054
0055
120
0056
0057
1
XPP
0058
0059
0060
VAT
0061
S
0062
19
0063
0064
120
0065
0066
0067
10
0068
0069
Querschliff
0070
0071
0072
70
0073
0074
1
XPP
0075
0076
0077
VAT
0078
S
0079
19
0080
0081
70
0082
0083
0084
5.2
0085
0086
Furnierniederlegung 50 %
0087
0088
0089
140
0090
0091
1
XPP
0092
0093
0094
VAT
0095
S
0096
19
0097
0098
140
0099
0100
0101
2
0102
0103
Transport 25 %
0104
0105
0106
400
0107
0108
1
XPP
0109
0110
0111
VAT
0112
S
0113
19
0114
0115
400
0116
0117
0118
7.1
0119
0120
Sofa um 1780 Reinigung der Oberfläche
0121
0122
0123
280
0124
0125
1
XPP
0126
0127
0128
VAT
0129
S
0130
19
0131
0132
280
0133
0134
0135
7.2
0136
0137
Konstruktive Ertüchtigung, Ergänzung eines Beines
0138
0139
0140
480
0141
0142
1
XPP
0143
0144
0145
VAT
0146
S
0147
19
0148
0149
480
0150
0151
0152
7.3
0153
0154
Abnahme der rotbraunen Fassung 50 %
0155
0156
0157
1600
0158
0159
1
XPP
0160
0161
0162
VAT
0163
S
0164
19
0165
0166
1600
0167
0168
0169
9.1
0170
0171
Neorokokosofo konstruktive Ertüchtigung
0172
0173
0174
400
0175
0176
1
XPP
0177
0178
0179
VAT
0180
S
0181
19
0182
0183
400
0184
0185
0186
9.2
0187
0188
Reinigung, Fassungssicherung 50 %
0189
0190
0191
1200
0192
0193
1
XPP
0194
0195
0196
VAT
0197
S
0198
19
0199
0200
1200
0201
0202
04011000-12354-25
0203
0204
[Seller name]
0205
0206
HRB 123
0207
0208
[Seller contact person]
0209
0210
Telefonnummer
0211
0212
info@seller.de
0213
0214
12345
0215
[Seller address line 1]
0216
[Seller city]
0217
DE
0218
0219
DE123456789
VA
0220
0221
123/456/789
FC
0222
0223
[Buyer name]
0224
0225
12345
0226
[Buyer address line 1]
0227
[Buyer city]
0228
DE
0229
0230
Auftragsnummer
0231
0232
PR12345678
0233
Project reference
0234
0235
0236
EUR
0237
0238
58
0239
0240
DE75512108001245126199
0241
0242
1012.7
0243
VAT
0244
5330
0245
S
0246
19
0247
0248
Bitte überweisen Sie bis zum 24.01.2015 auf das unten aufgeführte Konto.
0249
0250
20150124
102
0251
0252
5330
0253
5330
0254
1012.7
EUR
0255
6342.7
0256
6342.7

Dieser Prüfbericht wurde erstellt mit KoSIT Validator.